各潜在服务商:根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》《关于印发公立医院内部控制管理办法》等文件要求,我院拟于2025年开展2024年度财务收支、内部控制风险评估和评价专项审计,现面向有资格的服务商征集审计方案和报价,欢迎各潜在服务商积极参与。
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10月19日-20日,2024年广东省“大医精诚——中医名家走基层”暨“双百行动”共建帮扶工作在韶关市仁化县举行,为期2天的活动共为350名群众提供诊疗服务和健康指导,并为仁化县基层医务人员和中小..
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我院拟采购南方医科大学中西医结合医院医保药品追溯码HIS接口改造项目,面向社会公开进行调研。现将有关事宜公告如下,欢迎符合资质条件的广大供应商踊跃报名。
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