各潜在服务商:根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》《关于印发公立医院内部控制管理办法》等文件要求,我院拟于2025年开展2024年度财务收支、内部控制风险评估和评价专项审计,现面向有资格的服务商征集审计方案和报价,欢迎各潜在服务商积极参与。
阅读次数:527
我院拟采购南方医科大学中西医结合医院医保药品追溯码HIS接口改造项目,面向社会公开进行调研。现将有关事宜公告如下,欢迎符合资质条件的广大供应商踊跃报名。
阅读次数:478